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汽車4s店年底稅務處理流程是什麼

發布時間: 2023-02-17 23:25:25

① 4S店汽車銷售會計賬務處理流程

一、購進汽車
借:庫存商品
應交稅金-增值稅(進)
貸:銀行存款
(一)配件
1.配件購入
借:庫存商品----配件
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.配件銷售
借:銀行存款/應收賬款
貸:主營業務收入---配件銷售收入
應交稅費-應交增值稅-(銷項稅額)
3.結轉成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
(二)保險理賠
1.一般保險公司理賠先掛賬
借:應收賬款-**保險公司
貸:主營業務收入-維修收入
應繳稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2.保險公司回款(含三者修理費)
借:銀行存款
貸:應收賬款----保險公司
其他應付款----退三者修理費
3.退三者修理費
借:其他應付款----退三者修理費
貸:現金
4.結轉維修成本
借:主營業務成本-維修成本
貸:庫存商品-配件
5.收到保險公司的保險代理費
借:銀行存款
貸:其他業務收入
應交稅費-應交營業稅
(三)贈送購置稅
1、汽車銷售公司贈送給客戶購置稅,其實是為促銷汽車而發生的一項銷售費用,賬務處理時,應將全部購車款(含贈送稅款)一起確認收入,贈送稅款作為銷售費用處理。
借:銀行存款
銷售費用
貸:主營業務收入
應繳稅費-應交增值稅(銷項)
2、企業所得稅處理根據《中華人民共和國企業所得稅法》規定,企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,准予在計算應納稅所得額時扣除。 上述贈送客戶的稅款,我們理解可以作為業務宣傳費用在稅前限額扣除。
二、汽車修理修配
1.發生修理修配業務 借:銀行存款 貸:營業收入 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
2.購進配件 借:原材料 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
收到預付款,定金,尾款,開票等怎麼做會計分錄
收到預付款 借:銀行存款 貸:預收賬款 收到定金 借:銀行存款 貸:其他應付款
收到尾款 借:銀行存款 貸:應收賬款 ,
開票 借:以上貸方科目的余額不足部分放在應收 貸:收入和稅金 汽車維修行業,
送給客戶的免費維修,發生時產生的修理費(零件等)應如何做賬?
答:編制會計分錄如下:
借:銷售費用 貸:原材料(零件) 貸:應付職工薪酬(修理人員工資薪金)
購置稅計提時: 借:其他應收款 貸:應交稅費——車輛購置稅 上繳時: 借:應交稅費——車輛購置稅 貸:銀行存款(現金等)
收到對方款時: 借:銀行存款(現金等) 貸:其他應收款
銷售公司給客戶洗車的賬務處理: 借:庫存現金 10 貸:其他業務收入 10 借:營業稅金及附加 0.55 貸:應交稅金——應交營業稅 0.5 ——應交城建稅 0.035 ——教育費附加 0.015
收辦理洗車卡時: 借:現金 貸:預收賬款-預收洗車款
根據洗車數量等確認收入 借:預收賬款-預收洗車款 貸:主營業務收入或其它業務收入
退洗車卡時: 借:預收賬款-預收洗車款貸:現金
4、去外邊「調漆」款,可以考慮列入「委託加工材料」 汽車返利 汽車返利 ,作為一種整車的庫存入賬借:庫存商品——汽車返利 結轉成本時直接結轉掉,不留余額 保險返利作為其他業務收入,交納營業稅 贈送裝飾品的會計處理 裝飾公司來結算時,你們的庫存商品並沒有增多啊,為什麼要借庫存商品呢? 你們銷售汽車是主營業務,而贈送的裝飾是為了更好的銷售汽車,所以說贈送的裝飾作為一項銷售費用是最為合理的: 業務發生時: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
贈送裝飾: 借:銷售費用 貸:應付賬款-裝飾公司
裝飾公司來結算時: 借:應付賬款-裝飾公司 貸:銀行存款
預先打款購買汽車: 借:預付賬款 貸:銀行存款
收到發票: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
有些廠家會將折扣、銀承貼息等開到發票上,但是有些廠家會單獨在廠家設立虛擬賬戶,所以還要針對你企業的情況做這塊的賬務處理

② 新車交購置稅的流程及費用

新車交購置稅的流程及費用標准?

1、車輛購置稅是需要的到國稅局繳納的,但是現在為了老百姓的方便,只需要到縣區城市型行政大廳辦理即可。



2、繳納車輛購置稅的證件需要本人的身份證原件以及復印件,還有購車發票、車輛的合格證復印件。



3、先到取號機里取票,然後排隊等候。



4、按照窗口人員提示提交材料,最後《車輛購置稅完稅證》到手。



網上也可以辦理,流程:

1、登陸電子稅務局網址



2、辦理路徑:【我要辦稅】【車輛購置稅】【車輛購置稅申報】



3、進入該模塊,閱讀「用戶須知」,點擊【同意】

4、選擇「車輛上牌地」,點擊【下一步】;

5、錄入發票信息:本人登錄操作時,系統自動帶出發票信息,確認無誤後,勾選發票,點擊【下一步】;非本人登錄操作,可錄入發票代碼和發票號碼,點擊【查詢】,帶出發票信息,確認無誤後,勾選發票,點擊【下一步】。



6、生成申報表並確認稅款:自動帶出稅款、發票、納稅人、車輛信息,確認無誤後,點擊【保存申報表】;



7、點擊【生成付款碼】,進入付款界面。點擊【生成付款碼】,進入付款界面;

8、生成完稅證明:繳款成功後,提示列印《電子繳款書》和《車輛購置稅完稅證》。

新車購置稅是按照車價的10%來計算征繳的。

新車購置稅公式如下:購置稅額=計稅價格 x 稅率。

計稅價格就是車價中扣除相應增值稅後的價格,以汽車增值稅稅率為 17%為例,所以計稅價格=購車價格÷(1+17%)。

③ 4S店稅務會計怎麼做

在汽車銷售市場競爭日趨激烈、車價不斷降低的情況下,維修保養、裝飾美容業務已經成為國內汽車4S店除銷售整車業務外最主要的經營業務,並成為汽車4S店重要的利潤來源。據調查,在汽車4S店的銷售收入中,雖然維修保養服務收入只佔總收入的20%,但這20%的收入提供了汽車4S店60%的利潤。由於汽車4S店面對的消費群體中,8成以上是私家車用戶,在零配件銷售和售後服務業務中只要消費者不主動索要正式發票,汽車4S店一般不主動開具正式發票。因此,維修保養、裝飾美容業務已成為汽車4S店稅務問題高發區。

一、風險分析

按照《增值稅暫行條例》的相關規定,銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人,為增值稅的納稅人,應當繳納增值稅。因此,汽車4S店向客戶提供的汽車維修保養服務,屬於增值稅應稅勞務,應就勞務收入繳納增值稅。

按照《增值稅暫行條例實施細則》的相關規定,一項銷售行為如果既涉及貨物又涉及非增值稅應稅勞務,為混合銷售行為。從事貨物的生產、批發或者零售的企業、企業性單位和個體工商戶的混合銷售行為,視為銷售貨物,應當繳納增值稅。因此,汽車4S店在銷售行為完成之前為顧客提供的裝飾美容服務,須就其收入繳納增值稅。如果汽車4S店提供的裝飾美容服務發生在汽車銷售行為完成之後,則視為兼營非增值稅應稅勞務,按照《營業稅暫行條例實施細則》相關規定,納稅人兼營應稅行為和貨物或者非應稅勞務的,應當分別核算應稅行為的營業額和貨物或者非應稅勞務的銷售額,就其應稅行為營業額繳納營業稅。因此,汽車4S店需就提供汽車裝飾美容服務取得的收入繳納營業稅。

二、籌劃思路

對於汽車的維修保養及配件銷售業務,汽車4S店可以考慮通過新設立一家屬於增值稅小規模納稅人的汽車維修企業,其業務范圍為兼營汽車零部件銷售,利用新設企業承接部分汽車維修服務及配件銷售業務的方式,實現稅收籌劃的節稅收益。

因為按照《增值稅暫行條例實施細則》規定,對於增值稅小規模納稅人實行3%的稅率,這比增值稅一般納稅人17%的稅率要低得多。但是在採用此種業務模式的時候,汽車4S店應充分考慮這一操作方式對於所經銷的汽車品牌的影響及汽車廠家對經銷企業的相關約束性規定,切不可因小失大。

對於汽車裝飾美容業務,由於同樣一筆收入可能因為提供服務的時間點不同會導致其所適用的稅種和稅率的不同,並必然導致納稅人稅收負擔的不同。這就為汽車4S店提供了一個可行的稅收籌劃思路。

根據測算,假設汽車4S店提供汽車裝飾美容服務取得的收入為A,所耗用的材料購入成本為B,那麼在賣車前提供和賣車後提供服務所產生的不同稅款支出的平衡點為A=1.52B,即當A>1.52B時,汽車4S店選擇在賣車前提供裝飾美容服務的收入應該繳納的增值稅,多於在賣車後提供該服務的收入應該繳納的營業稅,反之則反。因此,汽車4S店在向客戶提供裝飾美容服務時,可以通過測算服務收入與耗用原材料之間的比例關系來選擇合適的服務時間點,從而獲得節稅收益。

在實際籌劃過程中,汽車4S店也可考慮通過新設獨立的汽車裝飾美容服務企業,承接部分汽車裝飾美容業務的方式進行稅收籌劃。由於汽車裝飾美容服務企業提供的裝飾美容服務業務按照5%的稅率繳納營業稅,因此通過這一操作方式,汽車4S店在一定條件下也可以獲得不錯的節稅收益。

三、代辦按揭,有收入就要承擔納稅義務

某汽車4S店2008年售出各種型號的汽車近100輛,其中有10%的汽車是通過汽車按揭的方式銷售給客戶的。在為客戶提供按揭服務的過程中,4S店向客戶收取相應的手續費、擔保費、代理費等各種費用,涉及金額14萬元。

目前,國內相當一部分汽車4S店都與銀行、保險公司或擔保公司合作,向客戶提供汽車按揭服務業務和其他代辦服務業務,購車人在4S店購車可以獲得貸款、保險、上牌等「一條龍」服務。當然,購車人必須向汽車4S店交納一筆不菲的服務費用。根據規定,4S店應該就這些代辦服務收入納稅,但實際上很多汽車4S店對於代辦服務收入採取不開發票,不入賬的方式,逃避納稅義務。

風險分析

按照財政部、國家稅務總局《關於營業稅若干政策問題的通知》(財稅[2003]16號)的相關規定,隨汽車銷售提供的汽車按揭服務和代辦服務業務徵收增值稅,單獨提供按揭、代辦服務業務,並不銷售汽車的,應徵收營業稅。由於大多數汽車4S店都是在汽車銷售中提供貸款、保險、上牌等「一條龍」服務,因此汽車4S店須就隨汽車銷售提供的汽車按揭服務和代辦服務業務收入繳納增值稅。

籌劃思路

由於代辦服務業務收入基本上不存在進項稅額抵扣事項,因此增值稅稅收負擔較重。而按照財稅[2003]16號文件的規定,單獨提供按揭、代辦服務業務,並不銷售汽車的,應徵收營業稅。因此,汽車4S店可以考慮設立專業的服務公司,從事汽車按揭服務和代辦服務業務。據了解,在杭州、廣州等城市,已經出現了一批專門的汽車按揭服務公司。這些公司由於不從事汽車銷售,單獨提供上述服務,因此只就相關收入繳納營業稅,稅收負擔相對較輕。

對於上述各種經營「潛規則」可能蘊含的稅務風險,稅收專家表示,汽車4S店內部需加強財務管理,依法進行稅務處理,同時規范經營方式,合理籌劃,最終實現依法納稅,保證行業持續健康發展。

④ 4s店怎麼報稅

1、到稅務局申請,獲得密碼。

2、上稅務局的網站,輸入你的納稅識別碼、密碼進入報稅系統。

3、再進入報稅申報,將你在「電子報稅」系統裡面導出的報表,導入到網上的報稅系統就可以了。

4、報稅後可以去「報稅查詢」列印你所上報的報表。首先在電子申報系統裡面完成報表,然後生成申報文件,再登陸國稅網站,輸入納稅編號,密碼,驗證碼,點擊進入申報徵收,再到一般納稅人申報,上傳申報文件,系統提示完成操作,申報成功界面,就OK了。

5、進國稅局主頁,輸入你的稅號和密碼,點擊登陸,進入後點擊網上申報,點擊增值稅一般納稅人,接著填報表就OK了,順序附表4、附表3、附表2、附表1、增值稅納稅申報表、損益表、資產負債表、檢查無誤後點擊全申報!每季度不要忘記田所得稅的報表!

作為一般納稅人的話,基本程序如下:


1、月底前進項發票認證解密


2、報稅前(至少在次月7日前)銷項發票抄稅(在中介機構代開發票的一般由中介機構代辦抄稅)


3、列印本月開票清單


4、網上報稅(增值稅為每月10日前,所得稅為15日前):


A、如有開具普通發票,要導入


B、如取得可以抵扣的「四小票」(貨運發票、廢舊物資發票、農產品收購憑證、海關增值稅完稅旁證),需要採集導入


C、主表自動生成後,根據開票清單,填列申報表中的「銷項明細」


D、如有進項轉出、已交稅金(一般發生在小型商貿企業輔導期)等情況,需要填列


E、連同附報表格及會計報表一起網上申報、接收回執、列印蓋章


5、確認納稅專戶內有足夠的資金用於交納稅金


6、網上列印的資料連同開票清單、金稅卡(如開票由中介機構代理,則不需要你攜帶了)到稅務局大廳窗口進行比對,如無誤,OK!如有問題,金稅卡鎖死,轉異常崗處理。

網上報稅操作流程分為以下幾步:



(第一步)填寫申報表



納稅人利用「填寫申報表」功能填寫需申報的申報表(沒有在地稅部門做過稅種登記的稅種,網上不能申報);分主附表的,先填寫附表並保存,然後打開主表進行編輯或直接保存,如:營業稅申報。



(第二步)正式申報



納稅人利用「正式申報」功能將已填寫並保存過的申報表正式申報到地稅征管系統。申報表正式申報成功後,不能再進行填寫和修改。未正式申報或正式申報失敗的申報表,其包含的稅種按未申報對待。



(第三步)網上劃款



納稅人利用「網上劃款」功能對正式申報成功的申報表,通過劃款功能生成待劃款稅票,若提示劃款失敗,應返回繼續進行劃款操作。(地稅部門會將待劃款稅票的信息定期傳遞到銀行進行扣款)。納稅人可在成功劃款一日後通過「網上劃款」功能的實繳查詢,確認地稅部門扣款是否成功。



(第四步)申報查詢、劃款查詢



正式申報及網上劃款結束後應利用「申報查詢」、「劃款查詢」進行申報查詢、劃款查詢。確保需要申報的申報表都已經申報、劃款成功。



(第五步)列印申報表和完稅證明。



正式申報成功後,可以通過「申報查詢」功能列印出申報表(紙張為A4紙)。



扣款成功後,可以到開戶銀行列印完稅憑證。

註:登錄「納稅人識別號」為您的稅務登記證號,「密碼」為您的網上報稅銀行賬號的後6位。為保證您網上報稅數據的安全,建議您在第一次登錄網上報稅系統後立即修改初始密碼,並在以後定期修改密碼。

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